内部控制部门职能职责

商业模式

  1、负责组织实施公司内部控制体系建设,并对执行情况进行监督检查。
2、根据董事会审计委员会的决议和公司经营管理需要,提出内部审计工作规划及年度工作计划,拟定内部审计工作考核办法并组织实施;负责对公司内部控制有效性进行评价,提出完善内部控制的意见与措施。
3、参与研究公司发展战略和重大投资决策等活动,对公司财务收支、经济效益等经济活动的真实性、合法性和效益性进行审计监督,为董事会提供经济责任审计报告。
4、按照上级主管部门和董事会授权,开展其他相关业务工作。

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